Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Лихославльского района от 23.10.2013 N 197-4 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Лихославльского района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. № 197-4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лихославльского района Тверской области, утвержденным Постановлением администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175, администрация Лихославльского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Культура Лихославльского района на 2014 - 2016 годы" (далее - программа) (прилагается).
2. Определить администратором программы комитет по делам культуры администрации Лихославльского района (Киселева Т.Н.).
3. Постановления администрации Лихославльского района № 34-6 от 25.02.2013, № 97-6 от 25.05.2013, № 175-2 от 18.09.2013 признать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Лихославльского района Алексеева С.А.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Лихославльского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации
Лихославльского района
В.В.ГАЙДЕНКОВ





Утверждена
Постановлением администрации
Лихославльского района
от 23 октября 2013 г. № 197-4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Лихославльского района
"Культура Лихославльского района на 2014 - 2016 годы"

г. Лихославль
2013

Паспорт
муниципальной программы Лихославльского района

Наименование муниципальной программы
"Культура Лихославльского района на 2014 - 2016 годы"
Главный администратор муниципальной программы

Администратор муниципальной программы
Комитет по делам культуры администрации Лихославльского района
Срок реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Цель муниципальной программы
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения".
Подпрограмма 2 "Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения".
Подпрограмма 3 "Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей".
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение роста удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) до 80%.
2. Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования до 9%.
3. Увеличение отношения средней заработной платы специалистов учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области до 82,4%.
4. Увеличение отношения средней заработной платы преподавателей МАУ ДОД ДШИ Лихославльского района к средней заработной плате в Тверской области до 90%.
5. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 7520 руб.
6. Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 6%
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Местный бюджет Лихославльского района - 89805 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма
2014
2015
2016
Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения"
6797
6797
6797
Подпрограмма 2 "Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения"
16384
16384
16384
Подпрограмма 3 "Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей"
5663
5663
5663
Обеспечивающая подпрограмма
1091
1091
1091
ВСЕГО
29935
29935
29935

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Подраздел 1
Общая характеристика сферы культуры Лихославльского района

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.
Отрасль "Культура" - одна из важных составляющих в стратегии социально-экономического развития Лихославльского района. Наша земля имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие коллективы и культурные традиции. Все эти факторы должны стать определяющими при духовно-нравственном развитии жителей Лихославльского района, формировании имиджа региона.
На территории Лихославльского района расположена сеть общедоступных организаций культуры и искусства: муниципальные учреждения культуры "Районный центр культуры и досуга" с 21 филиалом в поселениях и "Межпоселенческая библиотека Лихославльского района" с 25 филиалами, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств". Кроме того, в городе Лихославль находятся филиал Тверского объединенного государственного музея "Карельский национальный музей" и муниципальное учреждение "Городской сад". Это позволяет всем желающим приобщиться к культурному наследию и развивать свои способности. В учреждениях культуры трудятся около 150 человек.
Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего района являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки обслуживают 43 процента населения Лихославльского района.
В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. В центральной библиотеке работает деловой информационный центр, ведется большая работа по переводу книжного фонда в электронный каталог в рамках областного проекта "Тверская региональная электронная библиотека" (далее - Тверская региональная электронная библиотека). Координатором проекта является Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. Тверская региональная электронная библиотека позволяет читателям получить открытый бесплатный доступ к фондам библиотек Тверской области и крупнейших российских библиотек.
Задача сохранения и развития культурных традиций в Лихославльском районе решается культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества. Ежегодно на территории района проводится более 2000 культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и различных выставок.
Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурно-досуговых учреждений является работа клубных формирований. Ежегодно в районе увеличивается количество участников клубных формирований. Это свидетельствует о повышении интереса жителей к любительскому творчеству и расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-досугового типа.
Стабильно востребованы услуги детской школы искусств, за последние годы в школе появились и активно развиваются новые отделения. В целом охват детского населения района художественным образованием составляет 23 процента, что гораздо выше среднеобластного показателя (13,4%). Учащиеся детской школы искусств добиваются высоких результатов и достойно представляют наш район на мероприятиях различного уровня.

Подраздел 2
Основные проблемы в сфере культуры Лихославльского района

Анализ результатов реализации политики в сфере культуры района за последние годы наряду с позитивными базовыми достижениями позволяет выявить ключевые проблемы:
а) слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая не в полной мере отвечает современным требованиям, физический износ зданий и оборудования. В учреждениях культуры требуется продолжение проведения ремонтных работ и комплекса противопожарных мероприятий, приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, износ которых составляет до 80 процентов;
б) дефицит квалифицированных кадров в отрасли, старение профессиональных кадров (средний возраст работников учреждений культуры от 45 до 55 лет и выше), уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям;
в) неудовлетворительная обновляемость и комплектование фондов и недостаточные темпы информатизации библиотек. Совокупный библиотечный фонд ежегодно сокращается. Связано это с тем, что объем списанной по ветхости и другим причинам литературы во много раз больше новых поступлений литературы. Процент информатизации библиотек очень низкий - 23 (среднеобластной показатель - 33%).

Подраздел 3
Основные направления решения проблем в сфере культуры
Лихославльского района

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры планируется:
а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры;
б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий;
в) приобретение звукового, светового и другого специального оборудования, музыкальных инструментов.
В целях решения кадровых проблем в отрасли планируется:
а) реализация в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
б) повышение оплаты труда работников отрасли "Культура" и доведение к 2018 году ее среднего уровня до средней заработной платы в Тверской области;
в) более широкое использование возможностей курсов повышения квалификации и переподготовки кадров при Тверском колледже культуры им. Львова.
В библиотечной сфере первостепенными являются следующие задачи, направленные на решение проблем:
а) комплектование библиотечных фондов путем использования субсидий из областного бюджета Тверской области и федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Тверской области;
б) дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле;
в) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг библиотек как составляющих социокультурных центров.
Планируется развитие культурно-досуговой деятельности и любительского народного творчества путем расширения объемов и видов услуг для населения. Реализация на базе учреждений культуры программ и проектов просветительской и культурно-досуговой направленности, в том числе при участии негосударственных структур и некоммерческих организаций.
Основные приоритеты государственной политики в сфере культуры согласованы с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, посланиями Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации и Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры, определенными Министерством культуры Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Тверской области, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, стратегии и программы комплексного социально-экономического развития Лихославльского района Тверской области.

Раздел II
Цель муниципальной программы

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений развития культуры Тверской области позволяют определить цель муниципальной программы - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Основными показателями конечного результата достижения цели муниципальной программы являются:
удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);
доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования;
отношение средней заработной платы специалистов учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области;
отношение средней заработной платы преподавателей МАУ ДОД ДШИ Лихославльского района к средней заработной плате в Тверской области;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства;
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения";
б) подпрограмма 2 "Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения";
в) подпрограмма 3 "Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей";
г) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Организация библиотечного
обслуживания населения"

Глава 1
Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 "Организация библиотечного обслуживания населения" связана с решением следующих задач:
1. Сохранение и развитие библиотечного дела.
2. Комплектование библиотечных фондов.
Решение задачи 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела" оценивается с помощью следующих показателей:
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности.
2. Доля библиотечного фонда в сводном электронном каталоге.
Решение задачи 2 "Комплектование библиотечных фондов" оценивается с помощью следующего показателя:
1. Количество поступлений новых книг на 1000 населения.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 1 "Оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения";
б) мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений".
Решение задачи 2 "Комплектование библиотечных фондов" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие 1 "Подготовка и подача заявок в Комитет по делам культуры Тверской области для получения субсидий из областного фонда на комплектование библиотек";
б) административное мероприятие 2 "Заседание Совета по комплектованию библиотечного фонда и распределению денежных средств на комплектование между сельскими библиотеками".
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 20391 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Организация библиотечного обслуживания населения", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела"
Задача 2 "Комплектование библиотечных фондов"
2014 г.
6397
400
6797
2015 г.
6397
400
6797
2016 г.
6397
400
6797

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Создание условий для занятий творческой
деятельностью и организация досуга населения"

Глава 1
Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 "Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения" связана с решением следующих задач:
1. Организация досуга населения.
2. Сохранение и развитие традиционного народного творчества.
Решение задачи 1 "Организация досуга населения" оценивается с помощью следующего показателя:
1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности.
Решение задачи 2 "Сохранение и развитие традиционного народного творчества" оценивается с помощью следующего показателя:
1. Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Организация досуга населения" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 1 "Оказание муниципальной услуги "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий";
б) мероприятие 2 "Укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений".
Решение задачи 2 "Сохранение и развитие традиционного народного творчества" осуществляется посредством выполнения мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 2:
а) мероприятие 1 "Оказание муниципальной услуги "Обеспечение творческой деятельности граждан через участие в культурно-досуговых формированиях";
б) административное мероприятие 2 "Организация работы по выявлению и привлечению мастеров художественных промыслов и ремесел к участию в культурно-досуговой деятельности района".
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 49152 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Годы реализации
муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1 "Организация досуга населения"
Задача 2 "Сохранение и развитие традиционного народного творчества"
2014 г.
13504
2880
16384
2015 г.
13504
2880
16384
2016 г.
13504
2880
16384

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Художественное образование детей, развитие
у них творческих способностей"

Глава 1
Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 "Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей" связана с решением следующих задач:
1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры.
2. Организация воспитательного и внеклассного процесса в МАУ ДОД ДШИ.
Решение задачи 1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры" оценивается с помощью следующих показателей:
1. Процент охвата детей, проживающих в Лихославльском районе, обучением в МАУ ДОД "Детская школа искусств".
2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры и искусства.
Решение задачи 2 "Организация воспитательного и внеклассного процесса в МАУ ДОД ДШИ" оценивается с помощью следующего показателя:
1. Количество проведенных мероприятий - фестивалей, концертов, конкурсов.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры" осуществляется посредством выполнения мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 3:
а) мероприятие 1 "Оказание муниципальной услуги "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства";
б) административное мероприятие 2 "Организация и проведение заседаний наблюдательного совета МАУ ДОД ДШИ".
Решение задачи 2 "Организация воспитательного и внеклассного процесса в МАУ ДОД ДШИ" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 3:
а) административное мероприятие 1 "Организация и проведение собраний с родителями учащихся МАУ ДОД ДШИ";
б) административное мероприятие 2 "Организация и проведение мероприятий совместно с учреждениями культуры, образования, общественными организациями".
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 16989 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Годы реализации
муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры"
Задача 2 "Организация воспитательного и внеклассного процесса в образовательных учреждениях культуры"
2014 г.
5663
-
5663
2015 г.
5663
-
5663
2016 г.
5633
-
5663

Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Обеспечивающая подпрограмма выполняет задачу: координация и регулирование деятельности учреждений культуры.
Реализация этой задачи включает в себя следующие административные мероприятия и мероприятия:
1. Административное мероприятие "Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок на предоставление субсидий из областного бюджета".
Показатель 1 выполнения мероприятия 1:
количество заявок, направленных в Комитет по делам культуры Тверской области.
2. Административное мероприятие "Подготовка и проведение заседаний Совета по культуре".
Показатель 1 выполнения мероприятия 2:
количество проведенных заседаний совета по культуре.
3. Мероприятие "Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждений".
Показатель 1 выполнения мероприятия 3:
количество штрафов за налоговые и финансовые нарушения.
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, составляет 3273 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1 "Координация и регулирование деятельности учреждений культуры"
2014 г.
1091
1091
2015 г.
1091
1091
2016 г.
1091
1091





Приложение
к муниципальной программе
"Культура Лихославльского района
на 2014 - 2016 годы"

Характеристика муниципальной программы Лихославльского
района Тверской области "Культура Лихославльского района
на 2014 - 2016 годы"

Главный администратор муниципальной программы:
Администратор программы: комитет по делам культуры администрации Лихославльского района.

Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы и их показатели
Единица измерения
Финансовый год, предшествующий реализации программы
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
программа
подпрограмма
цель программы
задача подпрограммы
мероприятие (подпрограммы или административное)
номер показателя
2014
2015
2016
Значение
Год достижения
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по программе
тыс. руб.
36132
29935
29935
29935
89805
2016
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Программная составляющая
тыс. руб.
35097
28844
28844
28844
86532
2016










Цель программы

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности
тыс. руб.
35097
28844
28844
28844
86532
2016










Показатель 1 результата достижения цели

0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
%

78
80
80
80
2015










Показатель 2 результата достижения цели

0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
Доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
%

9
9
9
9
2014










Показатель 3 результата достижения цели

0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
Отношение средней заработной платы специалистов учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области
%

64,9
73,7
82,4
82,4
2016










Показатель 4 результата достижения цели

0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
Отношение средней заработной платы преподавателей МАУ ДОД ДШИ Лихославльского района к средней заработной плате в Тверской области
%

80
85
90
90
2016










Показатель 5 результата достижения цели

0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
%





2016










Показатель 6 результата достижения цели

0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%

6
6
6
6
2014










Подпрограмма 1

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Организация библиотечного обслуживания населения
тыс. руб.
8143
6797
6797
6797
20391
2016










Задача 1

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Сохранение и развитие библиотечного дела
тыс. руб.
7573
6397
6397
6397
19191
2016










Показатель 1 реализации задачи 1

0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности
%

89
86
86
86
2015










Показатель 2 реализации задачи 1

0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
Доля библиотечного фонда в сводном электронном каталоге
%

4,1
5,4
6,7
6,7
2016










Мероприятие 1

0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
Оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения"
тыс. руб.
7189
6073
6073
6073
18219
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
Количество зарегистрированных пользователей
чел.

13920
13920
13920
13920
2014










Показатель 2 выполнения мероприятия 1

0
1
1
0
1
0
0
1
0
2
Количество посещений библиотек
чел.

143210
143215
143215
143215
2015










Показатель 3 выполнения мероприятия 1

0
1
1
0
1
0
0
1
0
3
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
чел.

8
8
8
24
2016










Мероприятие 2

0
1
1
0
1
0
0
2
0
0
Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений
тыс. руб.
384
324
324
324
972
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 2

0
1
1
0
1
0
0
2
0
1
Доля библиотек, требующих проведения ремонтных работ
%

38
35
31
31
2016










Показатель 2 выполнения мероприятия 2

0
1
1
0
1
0
0
2
0
2
Доля библиотек, полностью отвечающих нормам и требованиям пожарной безопасности
%

66
74
81
81
2016










Задача 2

0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
Комплектование библиотечных фондов
тыс. руб.
570
400
400
400
1200
2016










Показатель 1 реализации задачи 2

0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
Количество поступлений новых книг на 1000 населения
ед.

139
140
140
419
2016










Административное мероприятие 1

0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
Подготовка и подача заявок в Комитет по делам культуры Тверской области для получения субсидий из областного фонда на комплектование библиотек
ед.

1
1
1
1
2014










Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
1
0
2
0
0
1
0
1
Доля средств областного бюджета на комплектование библиотечного фонда
%

50
50
50
50
2014










Административное мероприятие 2

0
1
1
0
2
0
0
2
0
0
Заседание Совета по комплектованию библиотечного фонда и распределению денежных средств на комплектование между сельскими библиотеками

















Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
1
0
2
0
0
2
0
1
Количество проведенных заседаний Совета
ед.

4
4
4
4
2014










Подпрограмма 2

0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения
тыс. руб.
19280
16384
16384
16384
49152
2016










Задача 1

0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
Организация досуга населения
тыс. руб.
16046
13504
13504
13504
40512
2016










Показатель реализации задачи 1







0
1
2
0
1
0
0
0
0
1
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности
%

117
111
100
100
2016










Мероприятие 1

0
1
2
0
1
0
0
1
0
0
Оказание муниципальной услуги "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий"
тыс. руб.
12936
11520
11520
11520
34560
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
2
0
1
0
0
1
0
1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.

2510
2510
2510
7530
2016










Показатель 2 выполнения мероприятия 1

0
1
2
0
1
0
0
1
0
2
Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях
чел.

44600
44650
44650
44650
2015










Показатель 3 выполнения мероприятия 1

0
1
2
0
1
0
0
1
0
3
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
чел.

10
12
10
32
2016










Мероприятие 2

0
1
2
0
1
0
0
2
0
0
Укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
тыс. руб.
3110
1984
1984
1984
5952
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 2

0
1
2
0
1
0
0
2
0
1
Доля Домов культуры, требующих проведения ремонтных работ
%

29
25
22
22
2016










Показатель 2 выполнения мероприятия 2

0
1
2
0
1
0
0
2
0
2
Доля Домов культуры, полностью отвечающих нормам и требованиям пожарной безопасности
%

95
100
100
100
2015










Задача 2

0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
Сохранение и развитие традиционного народного творчества
тыс. руб.
3234
2880
2880
2880
8640
2016










Показатель реализации задачи 2

0
1
2
0
2
0
0
0
0
1
Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги
%

80
80
80
80
2014










Мероприятие 1

0
1
2
0
2
0
0
1
0
0
Оказание муниципальной услуги "Обеспечение творческой деятельности граждан через участие в культурно-досуговых формированиях"
тыс. руб.
3234
2880
2880
2880
8640
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
2
0
2
0
0
1
0
1
Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества
ед.

139
140
140
140
2015










Показатель 2 выполнения мероприятия 1

0
1
2
0
2
0
0
1
0
2
Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества
чел.

1610
1625
1625
1625
2015










Административное мероприятие 2

0
1
2
0
2
0
0
2
0
0
Организация работы по выявлению и привлечению мастеров художественных промыслов и ремесел к участию в культурно-досуговой деятельности района

















Показатель 1 выполнения мероприятия 2

0
1
2
0
2
0
0
2
0
1
Количество самодеятельных мастеров художественных промыслов и ремесел, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры
чел.

35
40
45
45
2016










Подпрограмма 3

0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей
тыс. руб.
7674
5663
5663
5663
16989
2015










Задача 1

2016
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры
тыс. руб.
7674
5663
5663
5663
16989
2016










Показатель 1 реализации задачи 1

0
1
3
0
1
0
0
0
0
1
Процент охвата детей, проживающих в Лихославльском районе, обучением в МАУ ДОД "Детская школа искусств"
%

23
23
23
23
2014










Показатель 2 реализации задачи 1

0
1
3
0
1
0
0
0
0
2
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры и искусства
%

87
88
88
88
2015










Мероприятие 1

0
1
3
0
1
0
0
1
0
0
Оказание муниципальной услуги "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
тыс. руб.
7674
5663
5663
5663
16989
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
3
0
1
0
0
1
0
1
Количество учащихся в образовательном учреждении
чел.
595
580
580
580
580
2014










Показатель 2 выполнения мероприятия 1

0
1
3
0
1
0
0
1
0
2
Обеспеченность образовательного учреждения музыкальными инструментами
ед.

2
2
2
2
2014










Показатель 3 выполнения мероприятия 1

0
1
3
0
1
0
0
1
0
3
Количество реализуемых предпрофессиональных программ
ед.

3
4
4
4
2015










Показатель 4 выполнения мероприятия 1

0
1
3
0
1
0
0
1
0
4
Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
чел.

5
5
5
15
2016










Административное мероприятие 2

0
1
3
0
1
0
0
2
0
0
Организация и проведение заседаний наблюдательного совета

















Показатель 1 выполнения мероприятия 2







0
1
3
0
1
0
0
2
0
1
Количество проведенных заседаний наблюдательного совета
ед.

4
4
4
4
2014










Задача 2

0
1
3
0
2
0
0
0
0
0
Организация воспитательного и внеклассного процесса

















Показатель 1 реализации задачи 2

0
1
3
0
2
0
0
0
0
1
Количество проведенных мероприятий - фестивалей, концертов, конкурсов
%

23
23
23
23
2014










Административное мероприятие 1

0
1
3
0
2
0
0
1
0
0
Организация и проведение собраний с родителями учащихся школы

















Показатель 1 выполнения мероприятия 1







0
1
3
0
2
0
0
1
0
1
Количество проведенных родительских собраний
ед.

4
4
4
4
2014










Административное мероприятие 2

0
1
3
0
2
0
0
2
0
0
Организация и проведение мероприятий совместно с учреждениями культуры, образования, общественными организациями

















Показатель 1 выполнения мероприятия 2







0
1
3
0
2
0
0
2
0
2
Количество проведенных совместных мероприятий
ед.

56
57
57
57
2015
0
1
9
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. руб.
1035
1091
1091
1091
3273
2016










Задача







0
1
9
0
1
0
0
0
0
0
Координация и регулирование деятельности учреждений культуры
тыс. руб.
1035
1091
1091
1091
3273
2016










Административное мероприятие 1

0
1
9
0
1
0
0
1
0
0
Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок на предоставление субсидий из областного бюджета

















Показатель 1 выполнения мероприятия 1

0
1
9
0
1
0
0
1
0
1
Количество заявок, направленных в Комитет по делам культуры Тверской области
ед.

4
4
4
4
2014










Административное мероприятие 2

0
1
9
0
1
0
0
2
0
0
Подготовка и проведение совета по культуре

















Показатель 1 выполнения мероприятия 2

0
1
9
0
1
0
0
2
0
1
Количество проведенных заседаний совета по культуре
ед.

4
4
4
12
2016










Мероприятие 3

0
1
9
0
1
0
0
3
0
0
Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждений
тыс. руб.
1035
1091
1091
1091
3273
2016










Показатель 1 выполнения мероприятия 3

0
1
9
0
1
0
0
3
0
1
Количество штрафов за налоговые и финансовые нарушения
ед.

0
0
0
0
2014


------------------------------------------------------------------