Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации города Твери от 15.05.2013 N 538 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города от 10.03.2011 N 378"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 г. № 538

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2011 - 2015
ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.03.2011 № 378

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 "Положения о бюджетном процессе в городе Твери", утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, Постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ", а также во исполнение решения Тверской городской Думы от 19.12.2012 № 147 (368) "О бюджете города Твери на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города от 10.03.2011 № 378 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. раздел IX Паспорта Программы изложить в следующей редакции:


IX. Объемы и Общий объем средств на реализацию Программы
источники составляет 62803,0 тыс. руб., в том числе:
финансирования - 2011 год - 11844,0 тыс. руб.;
- 2012 год - 1125,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 17846,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 15932,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 16056,0 тыс. руб.
Источник финансирования Программы - бюджет города
Твери


1.2. раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 62803,0 тыс. руб., в том числе:
- 2011 год - 11844,0 тыс. руб.;
- 2012 год - 1125,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 17846,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 15932,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 16056,0 тыс. руб.
Источник финансирования Программы - бюджет города Твери.";

1.3. раздел VII Программы изложить в следующей редакции:

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 10, 11, 12, 13, 14, 15 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными Постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ".
Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.
Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1


№ Наименование Потреб- Плановое значение показателей Расчет
п/п показателя ность нарастающим итогом, %
(спра-
вочно) 2011 2012 г. 2013 2014 2015
г. <*> г. г. г.

1. Удельный вес 16 25,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Количество
построенных (шт.) установленных
светофорных светофорных
объектов от объектов /
заявленной заявленная
потребности потребность в
светофорных
объектах x 100%

2. Удельный вес 1044 11,0 - - 55,0 100,0 Количество
установленных (шт.) установленных
ограждений от ограждений /
заявленной заявленная
потребности потребность в
направляющих
пешеходных
ограждениях x
100%

3. Удельный вес 42 21,4 28,6 57,1 78,6 100,0 Количество
модернизированных (шт.) модернизированных
светофорных светофорных
объектов от объектов /
заявленной заявленная
потребности потребность в
модернизации
светофорных
объектов x 100%

4. Удельный вес 1147 100,0 - - - - Количество
устройства (м п.) устроенных
искусственных искусственных
дорожных дорожных
неровностей от неровностей /
заявленной заявленная
потребности потребность в
устройстве
искусственных
дорожных
неровностей x
100%

5. Удельный вес 2956 100,0 - - - - Количество
приобретенных и (шт.) приобретенных и
установленных установленных
дорожных знаков дорожных
от заявленной знаков /
потребности заявленная
потребность в
приобретении и
установке
дорожных знаков x
100%

6. Удельный вес 700 - 100,0 - - - Количество
изготовленной (шт.) приобретенной
рекламной рекламной
продукции от продукции /
заявленной заявленная
потребности потребность в
приобретении
рекламной
продукции x 100%

7. Удельный вес 1 (шт.) - 100,0 - - - Количество
приобретенного приобретенных
веломобиля для веломобилей /
занятий в заявленная
автогородке МОУ потребность в
ДОД ДТДМ приобретении
веломобилей x
100%

8. Обеспечение да/ - имеется - - - -
взаимодействия имеется
со службами ГИБДД
в части
проведения


--------------------------------
<*> Показатели эффективности Программы в 2012 году изменены с 01.01.2013 в связи с продлением срока действия Программы до 2015 года.".

1.4. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципального образования "Город Тверь".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Насибуллина Д.И.

Глава администрации города Твери
В.М.ПАВЛОВ





Приложение
к Постановлению администрации
города Твери
от 15 мая 2013 г. № 538

"Приложение № 1
к Постановлению администрации
города Твери
от 10 марта 2011 г. № 378

Перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы
"Обеспечение безопасности дорожного движения
на 2011 - 2015 годы"

тыс. руб.

№ Наименование Объем финансирования программы Ожидаемый эффект Муниципальный
п/п целей, из бюджета города по годам заказчик,
подпрограмм, бюджетополучатель
задач и всего 2011 2012 2013 2014 2015 наименование плановое плановые значения (исполнитель)
мероприятий показателей значение показателей ожидаемого
программы ожидаемого показателей эффекта по годам
эффекта ожидаемого
(единица эффекта на 2011 2012 2013 2014 2015
измерения) весь период
действия
программы

1. Установка 12510,0 2910,0 - 3200,0 3200,0 3200,0 кол-во 16 4 - 4 4 4 Департамент
светофоров светофорных благоустройства,
объектов дорожного
хозяйства и
транспорта

2. Установка 4462,0 862,0 - - 1800,0 1800,0 кол-во 1044 110 - - 467 467 Департамент
направляющих секций (1 секция - благоустройства,
пешеходных 2 м) дорожного
ограждений хозяйства и
транспорта

3. Модернизация 20708,0 2083,0 1000,0 7113,0 5256,0 5256,0 кол-во 42 9 3 12 9 9 Департамент
светофорных светофорных благоустройства,
объектов объектов дорожного
хозяйства и
транспорта

4. Подготовка 1959,0 1959,0 - - - - проект - - - - - - Департамент
проектно-сметной благоустройства,
документации по дорожного
техническим хозяйства и
средствам транспорта
организации
дорожного
движения,
разработка и
введение
проектов (схем)
организации
дорожного
движения

5. Устройство 300,0 300,0 - - - - шт. 100 100 - - - - Администрация
искусственных Московского
неровностей района

6. Установка новых 430,0 430,0 - - - - шт. 86 86 - - - - Администрация
дорожных знаков Московского
района

7. Установка новых 200,0 200,0 - - - - м 179 179 - - - - Администрация
ограждений Московского
безопасности района

8. Устройство 1200,0 1200,0 - - - - п. м, 150 150 - - - - Администрация
искусственных шт. 379 379 Пролетарского
неровностей, района
установка
знаков, в т.ч.

8.1. разработка 367,2 367,2 - - - - проект 29 29 - - - - Администрация
проектов Пролетарского
организации района
дорожного
движения

9. Устройство 623,5 623,5 - - - - шт. 47 47 - - - - Администрация
искусственных Заволжского
неровностей района

10. Установка новых 84,5 84,5 - - - - шт. 138 138 - - - - Администрация
дорожных знаков Заволжского
на опоре района

11. Установка новых 504,0 504,0 - - - - шт. 160 160 - - - - Администрация
дорожных знаков Заволжского
на стойке района

12. Приобретение 288,0 288,0 - - - - шт. 298 298 - - - - Администрация
дорожных знаков Заволжского
района

13. Установка новых 400,0 400,0 - - - - шт. 89 89 - - - - Администрация
дорожных знаков Центрального
района

14. Изготовление 20,0 - 20,0 - - - шт. 700 - 700 - - - Управление
рекламной образования
продукции по БД

15. Проведение акций 20,0 - 20,0 - - - кол-во 2 - 2 - - - Управление
в рамках мероприятий образования
профилактических
мероприятий
"Внимание -
дети!"

16. Проведение 30,0 - 30,0 - - - кол-во 1 - 1 - - - Управление
городских мероприятий образования
соревнований
"Безопасное
колесо 2012"

17. Проведение 25,0 - 25,0 - - - кол-во 3 - 3 - - - Управление
конкурсов, мероприятий образования
соревнований,
викторин и т.п.

18. Приобретение 30,0 - 30,0 - - - шт. 1 - 1 - - - Управление
веломобилей для образования
занятий на
автогородке МОУ
ДОД ДТДМ

19. Установка новых 11286,0 - - 5000,0 3143,0 3143,0 шт. 1806 - - 800 503 503 Департамент
дорожных знаков благоустройства,
дорожного
хозяйства и
транспорта

20. Устройство 2623,0 - - 833,0 833,0 957,0 м. п. 850 - - 270 270 310 Департамент
искусственных благоустройства,
неровностей дорожного
хозяйства и
транспорта

21. Оплата 5100,0 - - 1700,0 1700,0 1700,0 шт. 252 - - 84 84 84 Департамент
электрической благоустройства,
энергии дорожного
потребляемой хозяйства и
светофорными транспорта
объектами

ИТОГО 62803,0 11844,0 1125,0 17846,0 15932,0 16056,0 - - - - - - -


Начальник департамента благоустройства,
дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Твери
Б.А.АРАКЕЛОВ


------------------------------------------------------------------